2022年度湘潭市雨湖区响水乡人民政府部门决算
响水乡位于湘潭市北郊,东北与湘江新区无缝对接,北与长沙市望城区、岳麓区交界。2009年响水乡成建制划归雨湖区管辖,并由湘潭经开区托管。响水乡区域总面积79.06平方公里,其中林地面积约为33.31平方公里、耕地面积约为2.87万亩。下辖17个行政村,共有273个村民小组,常住人口9,823户、2.7万人。
由于湘潭经开区对我乡实行财政统收统支管理体制,实行部门包干预算管理,我乡未设立金库,所有企业统归湘潭经开区管理。
响水乡政府内设机构包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综治管理和应急管理办公室、财政所、司法所、人民武装部、纪委、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心(人居环境整治办公室)、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。
2022年度收、支总计5314.31万元。与上年相比,增加821.92万元,增长18.3%,主要是因为新增村级活动场所规范化建设资金等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5313.84万元,与上年相比,增加822.67万元,增长18.32%,主要是因为新增村级活动场所规范化建设资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度财政拨款支出4713.84万元,占本年支出合计的88.7%,与上年相比,财政拨款支出增加367.29万元,增长8.45%,主要是因为2022年将离退休费计入一般公共预算财政拨款支出。
2022年度财政拨款支出4713.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2412.73万元,占51.18%;节能环保支出180万元,占3.82%;城乡社区支出243.08万元,占5.16%;农林水支出1868.03万元,占39.63%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.21%。
2022年度财政拨款支出年初预算数为2873万元,支出决算数为4713.84万元,完成年初预算的164.07%,其中:
1、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
年初预算为2256万元,支出决算为2409.73万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了离退休人员经费。
2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
3、节能环保(类)自然生态保护支出。
年初预算为0万元,支出决算为180万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
4、城乡社区(类)其他城乡社区公共设施支出。
年初预算为0万元,支出决算为208.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
5、城乡社区(类)其他城乡社区支出。
年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
6、农林水(类)农业农村农产品质量安全支出。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
7、农林水(类)农业农村农业生产发展支出。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
8、农林水(类)农业农村农田建设支出。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
9、农林水(类)其他农业农村支出。
年初预算为40万元,支出决算为363.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
10、农林水(类)水利抗旱支出。
年初预算为0万元,支出决算为166万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
11、农林水(类)其他水利支出。
年初预算为0万元,支出决算为328.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
12、农林水(类)农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。
年初预算为0万元,支出决算为81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
13、农林水(类)农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。
年初预算为577万元,支出决算为577万元,完成年初预算的100%。
14、农林水(类)农村综合改革示范试点补助支出。
年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
15、农林水(类)其他农林水支出。
年初预算为0万元,支出决算为284万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
16、灾害防治及应急管理支出(类)其他应急管理支出。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2257.23万元,其中:
人员经费2122.23万元,占基本支出的94.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费135万元,占基本支出的5.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.2万元,完成预算的93.33%,其中:
公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为4.2万元,完成预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待开支,与上年相比减少0.7万元,减少14.29%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入600万元;年初结转和结余0万元;支出600万元,其中基本支出0万元,项目支出600万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门预算切块专项资金未列入本级部门预算。
本部门2022年度机关运行经费支出135万元,与年初预算数一致。
2022年本部门开支会议费12.96万元;开支培训费11.35万元。
本部门2022年度政府采购支出总额236.12万元,其中:政府采购货物支出53.57万元、政府采购工程支出25.07万元、政府采购服务支出157.48万元。授予中小企业合同金额236.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额236.12万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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